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鹰眼预警:金凯生科营业收入大幅下降

来源: 新浪财经-鹰眼工作室2024-08-26

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

8月26日,金凯生科发布2024年半年度报告。

报告显示,公司2024年上半年营业收入为2.62亿元,同比下降39.36%;归母净利润为3209.17万元,同比下降71.32%;扣非归母净利润为2450.25万元,同比下降78.03%;基本每股收益0.27元/股。

公司自2023年7月上市以来,已经现金分红1次,累计已实施现金分红为6882.67万元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对金凯生科2024年半年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为2.62亿元,同比下降39.36%;净利润为3209.17万元,同比下降71.32%;经营活动净现金流为6527.28万元,同比增长114.94%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入大幅下降。报告期内,营业收入为2.6亿元,同比大幅下降39.36%。

项目202206302023063020240630
营业收入(元)3.75亿4.32亿2.62亿
营业收入增速47.27%15.24%-39.36%

• 归母净利润增速持续下降。近三期半年报,归母净利润同比变动分别为171.19%,12.06%,-71.32%,变动趋势持续下降。

项目202206302023063020240630
归母净利润(元)9985.51万1.12亿3209.17万
归母净利润增速171.19%12.06%-71.32%

• 扣非归母净利润增速持续下降。近三期半年报,扣非归母净利润同比变动分别为188.36%,19.99%,-78.04%,变动趋势持续下降。

项目202206302023063020240630
扣非归母利润(元)9296.59万1.12亿2450.25万
扣非归母利润增速188.36%19.99%-78.04%

从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

• 销售费用变动与营业收入变动差异较大。报告期内,营业收入同比变动-39.36%,销售费用同比变动7.39%,销售费用与营业收入变动差异较大。

项目202206302023063020240630
营业收入(元)3.75亿4.32亿2.62亿
销售费用(元)1061.33万1358.18万1458.48万
营业收入增速47.27%15.24%-39.36%
销售费用增速63.13%27.97%7.39%

• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动-39.36%,税金及附加同比变动9.75%,营业收入与税金及附加变动背离。

项目202206302023063020240630
营业收入(元)3.75亿4.32亿2.62亿
营业收入增速47.27%15.24%-39.36%
税金及附加增速-2.6%40.67%9.75%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比下降39.36%,经营活动净现金流同比增长114.94%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。

项目202206302023063020240630
营业收入(元)3.75亿4.32亿2.62亿
经营活动净现金流(元)1.04亿3036.75万6527.28万
营业收入增速47.27%15.24%-39.36%
经营活动净现金流增速532.6%-70.94%114.94%

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为41.72%,同比下降11.56%;净利率为12.25%,同比下降52.71%;净资产收益率(加权)为1.47%,同比下降87.67%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率大幅下降。报告期内,销售毛利率为41.72%,同比大幅下降11.56%。

项目202206302023063020240630
销售毛利率46.2%47.18%41.72%
销售毛利率增速18.65%2.11%-11.56%

• 销售净利率持续下降。近三期半年报,销售净利率分别为26.64%,25.9%,12.25%,变动趋势持续下降。

项目202206302023063020240630
销售净利率26.64%25.9%12.25%
销售净利率增速84.15%-2.76%-52.71%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 净资产收益率持续下降。近三期半年报,加权平均净资产收益率分别为13.18%,11.92%,1.47%,变动趋势持续下降。

项目202206302023063020240630
净资产收益率13.18%11.92%1.47%
净资产收益率增速121.89%-9.56%-87.67%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为6.39%,同比下降65.76%;流动比率为14.63,速动比率为13.03;总债务为186.69万元,其中短期债务为186.69万元,短期债务占总债务比为100%。

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长-31.13%,营业成本同比增长-33.1%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202206302023063020240630
预付账款较期初增速--44.42%-31.13%
营业成本增速29.76%13.15%-33.1%

• 其他应收款变动较大。报告期内,其他应收款为0.6亿元,较期初变动率为265.03%。

项目20231231
期初其他应收款(元)1602.96万
本期其他应收款(元)5851.22万

• 其他应付款变动较大。报告期内,其他应付款为0.8亿元,较期初变动率为117.05%。

项目20231231
期初其他应付款(元)3886.83万
本期其他应付款(元)8436.28万

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为2.76,同比下降38.15%;存货周转率为0.73,同比下降25.95%;总资产周转率为0.11,同比下降67.82%。

从长期性资产看,需要重点关注:

• 总资产周转率持续下降。近三期半年报,总资产周转率分别0.38,0.35,0.11,总资产周转能力趋弱。

项目202206302023063020240630
总资产周转率(次)0.380.350.11
总资产周转率增速22.37%-6.81%-67.82%

从三费维度看,需要重点关注:

• 销售费用/营业收入比值持续增长。近三期半年报,销售费用/营业收入比值分别为2.83%、3.14%、5.57%,持续增长。

项目202206302023063020240630
销售费用(元)1061.33万1358.18万1458.48万
营业收入(元)3.75亿4.32亿2.62亿
销售费用/营业收入2.83%3.14%5.57%

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