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鹰眼预警:建新股份净利润与经营活动净现金流背离

来源: 新浪财经-鹰眼工作室2024-08-27

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

8月27日,建新股份发布2024年半年度报告。

报告显示,公司2024年上半年营业收入为3.21亿元,同比增长14.56%;归母净利润为1194.32万元,同比增长44.48%;扣非归母净利润为1054.78万元,同比增长69.26%;基本每股收益0.0215元/股。

公司自2010年7月上市以来,已经现金分红14次,累计已实施现金分红为8.23亿元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对建新股份2024年半年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为3.21亿元,同比增长14.56%;净利润为1194.32万元,同比增长44.48%;经营活动净现金流为-5153万元,同比下降390.27%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 净利润较为波动。近三期半年报,净利润分别为0.4亿元、826.6万元、0.1亿元,同比变动分别为394.18%、-76.59%、44.48%,净利润较为波动。

项目202206302023063020240630
净利润(元)3530.58万826.65万1194.32万
净利润增速394.18%-76.59%44.48%

从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

• 销售费用变动与营业收入变动差异较大。报告期内,营业收入同比变动14.56%,销售费用同比变动-20.14%,销售费用与营业收入变动差异较大。

项目202206302023063020240630
营业收入(元)3.78亿2.81亿3.21亿
销售费用(元)200.82万227.11万181.38万
营业收入增速29.06%-25.81%14.56%
销售费用增速121.53%13.09%-20.14%

• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动14.56%,税金及附加同比变动-18.78%,营业收入与税金及附加变动背离。

项目202206302023063020240630
营业收入(元)3.78亿2.81亿3.21亿
营业收入增速29.06%-25.81%14.56%
税金及附加增速24.26%39.36%-18.78%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比增长14.56%,经营活动净现金流同比下降390.27%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。

项目202206302023063020240630
营业收入(元)3.78亿2.81亿3.21亿
经营活动净现金流(元)7454.7万1775.22万-5153万
营业收入增速29.06%-25.81%14.56%
经营活动净现金流增速-10.77%-76.19%-390.27%

• 经营活动净现金流持续下降。近三期半年报,经营活动净现金流分别为0.7亿元、0.2亿元、-0.5亿元,持续下降。

项目202206302023063020240630
经营活动净现金流(元)7454.7万1775.22万-5153万

• 净利润与经营活动净现金流背离。报告期内,净利润为0.1亿元、经营活动净现金流为-0.5亿元,净利润与经营活动净现金流背离。

项目202206302023063020240630
经营活动净现金流(元)7454.7万1775.22万-5153万
净利润(元)3530.58万826.65万1194.32万

• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为-4.315低于1,盈利质量较弱。

项目202206302023063020240630
经营活动净现金流(元)7454.7万1775.22万-5153万
净利润(元)3530.58万826.65万1194.32万
经营活动净现金流/净利润2.112.15-4.31

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为12.88%,同比下降11.38%;净利率为3.72%,同比增长26.12%;净资产收益率(加权)为0.81%,同比增长44.64%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率持续下降。近三期半年报,销售毛利率分别为16.79%、14.54%、12.88%,变动趋势持续下降。

项目202206302023063020240630
销售毛利率16.79%14.54%12.88%
销售毛利率增速47.81%-13.44%-11.38%

• 销售毛利率下降,销售净利率增长。报告期内,销售毛利率由去年同期14.54%下降至12.88%,销售净利率由去年同期2.95%增长至3.72%。

项目202206302023063020240630
销售毛利率16.79%14.54%12.88%
销售净利率9.34%2.95%3.72%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为8.91%,同比下降15.44%;流动比率为6.47,速动比率为5.75;总债务为3958.17万元,其中短期债务为3958.17万元,短期债务占总债务比为100%。

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 经营活动净现金流/流动负债比值持续下降。近三期半年报,经营活动净现金流/流动负债比值为分别为0.52、0.12、-0.41,持续下降。

项目202112312022123120231231
经营活动净现金流(元)1.92亿1.63亿8263.57万
流动负债(元)1.29亿1.81亿1.82亿
经营活动净现金流/流动负债1.480.90.45

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为3.59,同比增长9.08%;存货周转率为3.06,同比增长68.59%;总资产周转率为0.19,同比增长13.58%。

从长期性资产看,需要重点关注:

• 递延所得税资产变动较大,同时所得税费用为负。报告期内,递延所得税资产为0.1亿元,较期初增长38.82%,所得税费用为-82.8万元。

项目20231231
期初递延所得税资产(元)749.33万
本期递延所得税资产(元)1040.26万
本期所得税费用(元)-82.81万

• 其他非流动资产变动较大。报告期内,其他非流动资产为545.4万元,较期初增长93.68%。

项目20231231
期初其他非流动资产(元)281.62万
本期其他非流动资产(元)545.43万

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