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鹰眼预警:宁波富达营业收入大幅下降

来源: 新浪财经-鹰眼工作室2024-08-22

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

8月22日,宁波富达发布2024年半年度报告。

报告显示,公司2024年上半年营业收入为9.01亿元,同比下降47.85%;归母净利润为1.18亿元,同比增长1.36%;扣非归母净利润为1.03亿元,同比下降5.45%;基本每股收益0.0817元/股。

公司自1996年7月上市以来,已经现金分红16次,累计已实施现金分红为24.23亿元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对宁波富达2024年半年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为9.01亿元,同比下降47.85%;净利润为1.13亿元,同比下降8.27%;经营活动净现金流为8490.81万元,同比增长60.96%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入大幅下降。报告期内,营业收入为9亿元,同比大幅下降47.85%。

项目202206302023063020240630
营业收入(元)15.13亿17.27亿9.01亿
营业收入增速65.95%14.14%-47.85%

• 营业收入、净利润变动差异大。报告期内,营业收入同比增长47.85%,净利润同比增长8.27%,营业收入变动与净利润变动差异大。

项目202206302023063020240630
营业收入(元)15.13亿17.27亿9.01亿
净利润(元)1.51亿1.24亿1.13亿
营业收入增速65.95%14.14%-47.85%
净利润增速-15.07%-18.25%-8.27%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比下降47.85%,经营活动净现金流同比增长60.96%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。

项目202206302023063020240630
营业收入(元)15.13亿17.27亿9.01亿
经营活动净现金流(元)1.08亿5275.12万8490.81万
营业收入增速65.95%14.14%-47.85%
经营活动净现金流增速-63.84%-50.95%60.96%

• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为0.749低于1,盈利质量较弱。

项目202206302023063020240630
经营活动净现金流(元)1.08亿5275.12万8490.81万
净利润(元)1.51亿1.24亿1.13亿
经营活动净现金流/净利润0.710.430.75

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为23.85%,同比增长59.58%;净利率为12.59%,同比增长75.91%;净资产收益率(加权)为4%,同比增长0.83%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率大幅增长。报告期内,销售毛利率为23.85%,同比大幅增长59.58%。

项目202206302023063020240630
销售毛利率16.17%14.95%23.85%
销售毛利率增速-46.93%-7.57%59.58%

• 销售毛利率增长,存货周转率下降。报告期内,销售毛利率由去年同期14.95%增长至23.85%,存货周转率由去年同期5.51次下降至3.13次。

项目202206302023063020240630
销售毛利率16.17%14.95%23.85%
存货周转率(次)5.95.513.13

• 销售毛利率增长,应收账款周转率下降。报告期内,销售毛利率由去年同期14.95%增长至23.85%,应收账款周转率由去年同期4.16次下降至3.11次。

项目202206302023063020240630
销售毛利率16.17%14.95%23.85%
应收账款周转率(次)5.744.163.11

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为19.88%,同比下降18.14%;流动比率为1.64,速动比率为1.44;总债务为3.78亿元,其中短期债务为2.78亿元,短期债务占总债务比为73.61%。

从财务状况整体看,需要重点关注:

• 流动比率持续下降。近三期半年报,流动比率分别为3.2,2.37,1.64,短期偿债能力趋弱。

项目202206302023063020240630
流动比率(倍)3.22.371.64

从长期资金压力看,需要重点关注:

• 总债务现金覆盖率逐渐变小。近三期半年报,广义货币资金/总债务比值分别为5.65、2.2、1.68,持续下降。

项目202206302023063020240630
广义货币资金(元)10.89亿12.42亿6.36亿
总债务(元)1.93亿5.66亿3.78亿
广义货币资金/总债务5.652.21.68

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 应付票据变动较大。报告期内,应付票据为606.6万元,较期初变动率为32.11%。

项目20231231
期初应付票据(元)459.16万
本期应付票据(元)606.62万

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为3.11,同比下降25.22%;存货周转率为3.13,同比下降43.18%;总资产周转率为0.21,同比下降47.22%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 应收账款周转率持续下降。近三期半年报,应收账款周转率分别为5.74,4.16,3.11,应收账款周转能力趋弱。

项目202206302023063020240630
应收账款周转率(次)5.744.163.11
应收账款周转率增速-44.32%-27.65%-25.22%

• 存货周转率持续下降。近三期半年报,存货周转率分别为5.9,5.51,3.13,存货周转能力趋弱。

项目202206302023063020240630
存货周转率(次)5.95.513.13
存货周转率增速44.13%-6.53%-43.18%

从长期性资产看,需要重点关注:

• 单位固定资产收入产值逐年下降。近三期半年报,营业收入/固定资产原值比值分别为3.21、2.36、1.5,持续下降。

项目202206302023063020240630
营业收入(元)15.13亿17.27亿9.01亿
固定资产(元)4.72亿7.31亿5.99亿
营业收入/固定资产原值3.212.361.5

• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为0.3亿元,较期初增长128.14%。

项目20231231
期初在建工程(元)1404.75万
本期在建工程(元)3204.74万

• 其他非流动资产占比较高。报告期内,其他非流动资产/资产总额比值为22.87%。

项目202206302023063020240630
其他非流动资产(元)5217.04万2976.84万9.08亿
资产总额(元)39.84亿43.69亿39.71亿
其他非流动资产/资产总额1.31%0.68%22.87%

• 其他非流动资产变动较大。报告期内,其他非流动资产为9.1亿元,较期初增长1863.12%。

项目20231231
期初其他非流动资产(元)4626.37万
本期其他非流动资产(元)9.08亿

从三费维度看,需要重点关注:

• 销售费用/营业收入比值持续增长。近三期半年报,销售费用/营业收入比值分别为1.47%、1.48%、2.49%,持续增长。

项目202206302023063020240630
销售费用(元)2222.38万2560.34万2241.17万
营业收入(元)15.13亿17.27亿9.01亿
销售费用/营业收入1.47%1.48%2.49%

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